2015年部门预算
一、主要职责
省妇联本级主要职责:
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全省各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
(二)围绕省委、省政府工作中心,团结、动员、组织广大妇女参与全面建成小康社会的伟大实践,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
(四)代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向省委、省政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(六)指导市级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。
(七)加强同香港、澳门特别行政区和台湾地区及海外侨胞妇女的联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进祖国统一大业的完成;积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往,增进了解和友谊,开展国际间项目合作。
法律顾问处基本职能:
(一)开展法律宣传,对妇女进行法制教育;
(二)负责办理妇女合法权益受侵犯的来信来访;
(三)开展法律咨询服务;
(四)开展出庭代理等工作;
(五)参与社会治安综合治理;
(六)配合有关部门开展代书、代诉并对重大典型信访案例进行调查研究和处理,为受害妇女伸张正义。
省妇干校基本职能:
(一)负责妇联系统在职干部岗位培训工作;
(二)负责市、县直属机关妇女工作委员会女干部岗位培训工作;
(三)开展村妇女代表委员会主任岗位培训工作;
(四)开展社会各界女干部培训工作;
(五)开展城乡妇女创业再就业培训工作。
二、部门概况
2015年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共3个,具体情况见下表。编制87人,目前在职67人;离休人员8人,退休人员40人。
三、2015年度主要工作任务
紧紧围绕省委、省政府的工作大局,找准党政所需、妇女所急、妇联所能的结合点,充分履行职能,深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,按照习近平总书记和党中央对新时期妇联工作的新要求, 认真贯彻落实新时期党对群团工作的新要求,坚持服务大局和服务妇女相统一,坚持立足基本职能,发挥独特优势,坚持实施“巾帼建功行动、巾帼维权行动、巾帼文明行动、巾帼关爱行动、美丽家园行动、强基固本工程”,推动“两纲”全面实施,深入做好组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众工作,引导广大妇女坚定理想信念,把个人梦、家庭梦融入中国梦,团结带领全省广大妇女在打造三个强省、建设美好安徽的伟大实践中充分发挥“半边天”作用,努力把妇联组织建设成为妇女可信赖和依靠的妇女之家。
省妇干校工作任务:加大培训力度,创新培训方式,提高办学质量,全面落实妇联系统岗位年度培训任务。2015年拟举办县级妇联主席岗位培训班2期,乡镇(街道)妇女干部业务培训班2期。
省妇联法律顾问处工作任务:通过多种形式,宣传妇女儿童发展的政策和法律法规,推动全社会形成关心重视保护妇女儿童的良好氛围。广泛开展有关妇女儿童权益保护的法律、法规、政策咨询活动,提高广大妇女的法律素养。积极为受害妇女提供法律咨询服务,维护妇女的合法权益。
四、2015年收支预算总体情况
按照综合预算管理的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2015年收支总预算2049.3万元,收入包括:财政拨款收入2012.3万元、其他收入37万元,支出包括:一般公共服务支出1571.6万元、社会保障和就业支出311.2万元、医疗卫生支出94.2万元、住房保障支出72.3万元。
五、2015年收入预算情况
2015年收入预算2049.3万元,其中:财政拨款收入2012.3万元,占98.2%;其他收入37万元,占1.8%。
六、2015年支出预算情况
2015年支出预算2049.3万元,其中:基本支出1293.6万元,占63.1%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出755.7万元,占36.9%,主要用于完成特定的工作任务等。
七、2015年财政拨款预算情况
2015年财政拨款预算2012.3万元,其中:一般公共服务1548.1万元,占76.9%;社会保障和就业支出311.2万元,占15.5%;医疗卫生支出84.2万元,占4.2%;住房保障支出68.8万元,占3.4%。具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2015年财政拨款预算1548.1万元,比2014年财政拨款预算减少95.7万元,降低5.8%,主要是专项转移支付资金压缩。其中,“行政运行”预算723.7万元,主要用于保障省妇联本级和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出;“事业运行”预算160.2万元,主要用于保障省妇女干部学校正常运转的基本支出、妇女干部培训支出及省妇联机关服务中心办公支出;“一般行政管理事务(群众团体事务)”预算384.2万元,主要用于省妇联本级和所属参公管理事业单位促进妇女儿童发展等事务方面的项目支出; “其他群众团体事务支出”预算280.0万元,其中:补助市县260.0万元,补助安徽省儿童少年基金会人员和办公支出20.0万元。
(二)“社会保障和就业”2015年财政拨款预算311.2万元,比2014年财政拨款预算增加36.2万元,增长13.2%,主要是增加退休人员和离退休人员津补贴标准提高等。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算266.5万元,主要用于省妇联本级和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”预算44.7万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。
(三)“医疗卫生”2015年财政拨款预算84.2万元,比2014年财政拨款预算增加9.3万元,增长12.4%,主要是医疗保险缴费基数增加等。其中,“行政单位医疗”预算78.1万元,主要用于省妇联本级及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算6.1万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
(四)“住房保障支出”2015年财政拨款预算68.8万元,比2014年财政拨款预算增加5.4万元,增长8.5%,主要是住房公积金缴费基数增加等。其中,“住房公积金”预算48.8万元,“提租补贴”预算20.0万元,主要用于省妇联本级及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件:
1.2015年一般公共预算收支预算总表(2015年一般公共预算收支预算总表.xlsx)
2.2015年一般公共预算收入预算表(2015年一般公共预算收入预算表.xlsx)
3.2015年一般公共预算支出预算表(2015年一般公共预算支出预算表.xlsx)
4.2015年一般公共预算财政拨款支出预算表(2015年一般公共预算财政拨款支出预算表.xlsx)
5.2015年政府性基金预算收支预算表(2015年政府性基金预算收支预算表.xlsx)